Faturar guias fornecedor submenu 2

Gerar Fatura do Fornecedor
É a opção que permite a regularização automática das guias emitidas, não faturadas. Após a selecção do fornecedor, são apresentadas as guias por faturar do mesmo. Seleccione as guias que pretende faturar, deve selecionar a data de emissão e vencimento e processar a informação. Após confirmação, o processo é executado e emitida a respectiva fatura de compra. Os documentos assim emitidos ficam disponíveis para consulta e impressão, não podendo ser alterados. Caso elimine o documento de compra, as respectivas guias ficam novamente disponiveis, para posterior processamento.

Faturar guias fornecedor

Informação
CampoDescrição/Actividade
Fornecedores com guias por faturar  Selecção do código/nome do fornecedor.
Guias Por Facturar Quadro de selecção de guias emitidas.
Data Emissão Data de emissão. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Data Vencimento Data de vencimento do documento. A data sugerida é a data do sistema. Pode ser alterada.
Nº doc. Fornecedor Número de documento de fornecedor. Campo obrigatório.